2020年度南陽醫(yī)專部門預(yù)算公開
目錄
第一部分南陽醫(yī)專概況
一,、 主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南陽醫(yī)專2020年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 南陽醫(yī)專 2020年度部門預(yù)算表
一,、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六、政府性基金預(yù)算支出情況表
七,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第一部 南陽醫(yī)專概況
一,、 主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨的教育路線,、方針、政策,,按照“西醫(yī)為主體,,中醫(yī)為特色,中西合璧,,優(yōu)勢互補(bǔ),,和諧發(fā)展”的辦學(xué)原則,培養(yǎng)高等??茖W(xué)歷醫(yī)藥人才,,促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
(二)維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序,,制定教學(xué)管理方案,,保證教學(xué)有序運(yùn)行。
(三)負(fù)責(zé)學(xué)生思想政治學(xué)習(xí)和專業(yè)學(xué)習(xí),,培養(yǎng)醫(yī)技結(jié)合的,、全面發(fā)展的合格人才。
(四)培養(yǎng)基層,、社區(qū)醫(yī)護(hù)及公共衛(wèi)生服務(wù)人員,,提供預(yù)防、醫(yī)療,、保健,、康復(fù)等的綜合服務(wù)。
(五)培養(yǎng)全科醫(yī)生,,嚴(yán)格按照程序為病人進(jìn)行教育與咨詢,、健康維持與預(yù)防等服務(wù)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
南陽醫(yī)專根據(jù)業(yè)務(wù)需要內(nèi)設(shè)41個部門,,其中黨政群團(tuán)機(jī)構(gòu)21個,,包括黨委辦公室、組織部,、宣傳部,、紀(jì)委、工會,、團(tuán)委,、老干處、行政辦公室,、人事處,、教務(wù)處、學(xué)生處,、實驗設(shè)備處,、計財處、基建處,、總務(wù)處,、保衛(wèi)處、外事處,、科研處,、招生辦、審計處,、科研中心,;14個教學(xué)系(部、院),,包括護(hù)理系,、臨床醫(yī)學(xué)系、中醫(yī)系,、藥學(xué)系,、針灸骨傷系、醫(yī)學(xué)技術(shù)系,、衛(wèi)生管理系,、政治理論教學(xué)部、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部,、公共教學(xué)部,、體育教學(xué)部、繼續(xù)教育學(xué)院,、國際教育學(xué)院,、中專部;6個教輔機(jī)構(gòu),包括圖書館,、網(wǎng)絡(luò)中心,、醫(yī)教室、國醫(yī)論壇編輯部,、后勤服務(wù)中心,、社區(qū)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
南陽醫(yī)專部門預(yù)算僅包括機(jī)關(guān)本級預(yù)算,。
第二部分
南陽醫(yī)專2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收入支出預(yù)算總體情況說明
我校2020年收入總計19748.78萬元,支出總計19748.78萬元,,與2019年相比,,收支總計各減少1853.34萬元,下降8.58%,。主要原因是年度財政撥款減少,,項目支出減少。
二,、收入預(yù)算總體情況說明
我校2020年收入總計19748.78萬元,其中:一般公共預(yù)算收入12448.78萬元,;政府性基金預(yù)算收入0萬元,;國有資產(chǎn)有償使用收入130.00萬元;專戶管理的教育收費(fèi)7170.00萬元,。
三,、支出預(yù)算總體情況說明
我校2020年支出總計19748.78萬元,其中:基本支出12248.78萬元,,占比62.02%;項目支出7500萬元,,占比37.98%。
四,、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2020年我校財政撥款收入12448.78萬元,,支出12448.78萬元;與2019年相比,,財政撥款收支減少3153.34萬元,,降低20.21%,主要原因是2020年度項目收支中公用經(jīng)費(fèi)減少,。
五,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2020年我校一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算12578.78萬元。主要用于以下方面:高等職業(yè)教育12503.78萬元,,占比 99.40% ,;事業(yè)單位離退休75.00萬元,占總支出的0.60%。
六,、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)[2017]98號)要求,,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,,我?!吨С鼋?jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我校2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
我校2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為150.00萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2019年減少30.00萬元,。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)40.00萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,,預(yù)算數(shù)與2019年持平。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)60.00萬元,,其中,,公務(wù)用車購置費(fèi)O萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.00萬元,,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。本年度無安排公務(wù)用車購置費(fèi),因此比上年少30.00萬元,,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平,。
(三)公務(wù)接待費(fèi)50.00萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。預(yù)算數(shù)與2019年持平,。
九、其他重要事項情況的說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我校2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1949.27萬元,,主要用于保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、正常履職需要,。
(二)政府采購支出情況
我校2020年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年我校未安排預(yù)算績效目標(biāo),,主要是未編制績效目標(biāo),。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2020年我校所屬單位共有車改保留車輛9輛,其中:一般公務(wù)用車9輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,;單價50萬元以上通用設(shè)備5臺(套),,單位價值100萬元以上專用設(shè)備11臺(套)(以上是2019年末數(shù)據(jù))。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我校2020年無專項轉(zhuǎn)移支付項目,。
第三部分
名詞解釋
一,、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所 取 得的收入,。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金,。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六,、項目支出:是指在基本支出之外,,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財政預(yù)算管理,,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件: 南陽醫(yī)專 2020年度部門預(yù)算表